国有煤炭企业内部审计风险防范措施
刘雅平
山西潞安集团公司审计处,山西襄垣046204
摘要:阐述了对国有煤炭企业内部审计风险存在的主要问题,并从保障国有煤炭企业内部审计员独立性、规范国有煤炭企业内部审计行为等4个方面分析了有效的防范内部审计风险的具体措施.
关键词:国有煤炭企业内部审计风险防范
分类号:F239.45(审计)
论文发表日期:2014-01-01
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
英文信息展开
煤炭经济研究

煤炭经济研究

CSTPCD
ISSN:1002-9605
年,卷(期):2014,34(1)
所属栏目:财会与审计